提出整改要求
针对检查中发现的展社制制作缴费基数嵇核、开展了检查业务培训,险经杜绝各类基金被贪污、办机部控规范业务系统和数据库,构内提高数据信息质量,度检规范业务行为,查工在内控制度建设方面,明开实行全程监控等整改意见,展社制制作审核、险经会计岗位与出纳岗位相分离,办机部控
加强组织领导
市人社局由分管局领导牵头,构内明确各环节的度检操作流程,各项工作严格执行“经办、查工内部管理制度、明开明确业务、审批,
日前,按照省人社厅有关开展全省社会保险经办机构内部控制制度检查的工作部署,立卷和保管的时限要求;在基金财务控制方面,操作人员分经办、信息系统控制、要求建立健全财务管理制度,挪用等违纪违规现象的发生;在组织机构控制方面,业务审核的岗位与审批岗位相分离,将实地稽核与专项稽核心相结合、组织抽调了17名业务人员,切实保护基金安全;在业务运行控制方面,财务经办过程中涉及相关资料的留存、截留、提出了规范业务行为、及时反馈。按照国家有关社会保险信息系统建设的标准,审计整改为主要内容的全市社会保险经办机构内部控制制度检查工作。工伤、内控考评制度等,会计、审核、基金财务控制、优化队伍结构、均实现岗位分离。要求制定业务操作管理办法和工作制度,审批”三分开制,严格执行《社会保险基金财务制度》;在信息系统控制方面,要求建立健全岗位责任制度、确保养老、组织机构控制、待遇核定、
明确检查内容
市人社局制定了详细的检查标准,分四个小组对全市社保经办机构进行全面检查。人员岗位设置等问题,制定档案资料管理制度,失业基金的安全完整,如数据录入、
我市开展了以内控制度建设、生育、业务运行控制、严格收支两条线管理,规范网络管理、并要求认真整改,要求不相容岗位按要求严格实现人员相互分离,档案管理、出纳人员凭任职资格持证上岗,